2000年-2009年
總會稽核部門報告
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總會稽核部門報告

致耶穌基督後期聖徒教會總會會長團

親愛的弟兄們:耶穌基督後期聖徒教會有一稽核部門,獨立於教會其他各部門及運作之外來執行其任務;其總裁會定期直接向總會會長團報告。教會稽核部門人員由執業會計師、檢定合格之內部稽核員以及其他能力及資歷兼備的專業人員構成。

在總會會長團的指示下,教會稽核部門有權稽核教會在全世界各部門及其運作情形;並可取得一切與稽核教會的奉獻、支出及資源相關的紀錄、人事、財物與系統。風險乃是我們據以選擇和決定執行稽核的主要考量因素。

2001年度教會基金的支出係經什一奉獻處理議會所核准。該議會乃根據啟示,由總會會長團、十二使徒定額組及總主教團組成。預算及財務部門在撥款暨預算委員會的指導下,控管支出之情形。核准預算之管理情形,已稽核完畢並已提出報告。

根據我們所作的稽核,教會稽核部門認為,截至2001年年底,在物資方面,所有的捐獻收入及經費開支,其管理皆符合核准的預算指南以及教會既定的政策和程序。

教會所屬機構的財務事務,均獨立於教會之外運作;在2001年,並不由教會稽核部門進行稽核。這些機構包括德撒律管理公司及其子公司,還有楊百翰大學和其他高等教育機構。然而,這些機構的財務事務皆由獨立的職業會計師事務所來進行稽核。此外,教會稽核部門也證實每個機構由稽核委員會根據稽核結果所提出的報告都很妥當。

總會稽核部門總裁

瓊斯衛斯里

謹呈

2002年4月1日